ООО
«Учебный Центр «Бизнес Аспект»
т/ф(495) 517-15-97
www.bi-aspekt.ru
30 марта 2012 г.
(с 10.00 до 18.00)
«Оптимизация налогообложения законными способами - как жить
без обналички и фирм-однодневок и не разориться»
Семинар
ориентирован на
главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых
директоров компаний.
Семинар ведет: КУЗЬМИНЫХ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ-Управляющий
партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P),
консультант по налоговому планированию и построению
холдинговых структур, преподаватель Центра налогового
администрирования и финансового управления Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный
опыт практической работы по планированию налогообложения и
финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга,
а также опыт работы в области налогового и
организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими
знаниями и большим опытом в области рационального построения
интегрированных холдинговых структур, налогового
планирования деятельности отдельных предприятий и групп
компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и
методы планирования налогообложения и финансовых потоков.
Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих
профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы
производства, оптовой и розничной торговли, строительства,
услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных
практических семинаров по налоговому планированию.
Цель семинара
– помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы
оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться,
не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные
альтернативы таким схемам, платить налоги, но не
переплачивать – вот основная идея налогового планирования
без «помоек» и «черного нала».
1.
Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и
«белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка»,
«недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик,
«фонарь» и т.п.). Как выявить внешнего
контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.
2.
Обналичивание. Для чего используется:
•
«черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
• оплата
расходов, которые не хочется проводить официально;
•
незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование
политической деятельности…).
3.
Законные альтернативы (только для законных целей!):
•
дивиденды на спецрежимах, выплата процентов, компенсаций,
аренда, покупка у физлиц ТМЦ, ИП на ЕНВД или УСН (в т.ч. на
патенте) – как использовать, в каком случае выплата зарплаты
на спецрежимах сохраняет свою актуальность в 2011 г.;
•
дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП
– легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый
доход? Текущая ситуация с обложением таких доходов НДФЛ.
Получение наличных по чеку на расходы ИП, через личные
(карточные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися
розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Выбор банков;
•
зарплата в большом размере – нулевая ставка страховых
взносов;
•
платежи от нерезидентов на карты, основания платежей.
Аутстаффинг от нерезидента;
•
перевод расходов в безналичную форму. Представительские
расходы.
4.
Однодневки. Для чего используются:
•
псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных
сделках или всей деятельности;
• «серый
импорт»;
• «серая
конвертация»;
•
незаконная деятельность.
5.
«Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя
«оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с
недобросовестными налогоплательщиками («белая» - «серая» -
«черная» фирмы). Краткий обзор других «серых» альтернатив.
6.
Законные альтернативы однодневкам (только для законных
целей!):
•
затратные механизмы или трансфертное ценообразование с
участием низконалоговых субъектов;
•
выявление (создание) покупателей (заказчиков), не
нуждающихся в вычете НДС, разделение финансовых потоков "с
НДС" и "без НДС";
•
простое товарищество с участием субъектов УСН (в т.ч. из «низконалоговых»
регионов) и/или нерезидентов, работа по агентским или
комиссионным договорам с ними;
• прямой
импорт с использованием или не использованием трансфертных
цен и затратных механизмов;
•
выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов вклады в
их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п.
7.
Расчет налоговой нагрузки на примере. Каковы будут (и будут
ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно
даже сэкономить.
8. Как
можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений
законодательства, судебной практики и тенденций развития
правоприменения. Обзор изменений налогового законодательства
в 2011 г., как они повлияли на налоговые схемы. Ответы на
вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное
экспресс-моделирование схем налогового планирования для
компаний-участниц семинара.
Стоимость
участия семинара 9000 руб.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение
сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!
Место
проведения : г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57.
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495)
517-15-97 , 7305-304
|